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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 桌 签 铭牌 | A桌 签 | 个 | 25.00 | 8 | 200 |
| 2 | 得力 30067 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30067 | 卷 | 12.00 | 8 | 96 |
| 3 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 5 | 晨光 91382 剪刀 | 晨光/M G91382 | 把 | 14.00 | 7 | 98 |
| 6 | 得力 7316 胶水 | 得力/deli7316 | 瓶 | 100.00 | 3 | 300 |
| 7 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 27.00 | 1.43 | 38.61 |
| 8 | 晨光 彩色卡纸 折纸/手工纸 | 晨光/M G彩色卡纸 | 包 | 9.00 | 10 | 90 |
| 9 | 得力 7922 记事本 | 得力/deli7922 | 本 | 24.00 | 10 | 240 |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 200.00 | 1 | 200 |
| 11 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M GABS92628 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 12 | 得力 7996 记事本 | 得力/deli7996 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马蓉
联系电话: 180****3334
传真:
地址: 焉耆县**镇九号渠村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: