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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W86587****2005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 装扮用品气球 | 得力/deli气球 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈饮用纯净水550ml | 箱 | 6.00 | 40 | 240 |
| 3 | 佳妍 拉花 | 佳妍拉花 | 条 | 3.00 | 2 | 6 |
| 4 | 灯笼挂饰 | 无品牌无型号 | 串 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 汗祖然木﹒肉苏力
联系电话: 150****3345
传真:
地址: **县喀尔巴格路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: