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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 奖状/证书/结业证书 | 齐心/Comix结业证书 | 个 | 100.00 | 9.5 | 950 |
| 2 | 得力 S657 直液式中性笔 | 得力/deliS657 | 支 | 100.00 | 3 | 300 |
| 3 | 得力 5654 资料文件袋 | 得力/deli5654 | 只 | 100.00 | 3.5 | 350 |
| 4 | 晨光 ASC99310 奖状/证书荣誉证书 | 晨光/M GASC99310 | 本 | 8.00 | 7.75 | 62 |
| 5 | 得力 7950 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7950 | 本 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 6 | 南孚23A12V碱性电池 | 南孚/nanfu23A12V | 节 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张少凡
联系电话: 191****6333
传真:
地址: **维吾尔自治区****县**街122号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: