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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8463X****2001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18742 垃圾袋 | 得力/deli18742 | 捆 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 奥克斯 NSC-200-13A1 暖风机/取暖器 | 奥克斯/AUXNSC-200-13A1 | 台 | 1.00 | 288 | 288 |
| 3 | 公牛 GN-603 插排 | 公牛/BULLGN-603 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 得力 33612 胶带 | 得力/deli33612 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 板 | 60.00 | 5 | 300 |
| 6 | 维达 V2182-A 抽纸 | 维达/VindaV2182-A | 件 | 5.00 | 75 | 375 |
| 7 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 捆 | 50.00 | 21 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孟祥臣
联系电话: 135****3051
传真:
地址: **市建设路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: