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| 基于内部控制抽查评价综合监督检查 | |
| 项目所在采购意向: | ****2026年02(至)03月政府采购意向 |
| 采购单位: | **** |
| 采购项目名称: | 基于内部控制抽查评价综合监督检查 |
| 预算金额: | 80.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
采购内容:评价咨询服务采购数量:4项主要功能或目标:1.合规性审计与风险评估:对被检查单位进行全面的合规性审查,识别梳理列出经营管理风险点。2.内部控制诊断与优化:评估内控体系有效性,提出制度完善建议。3.专项问题核查: 对指定的具体问题线索进行深入核查,固定证据,明确责任。4.决策支持与咨询: 提交高质量的检查核查报告,为监管决策提供依据,促进企业规范管理。需满足的要求:1.团队配置上,须组建具备财会、法律、审计等复合背景的固定项目团队,项目负责人需拥有10年以上国企监督服务经验及可查业绩。2.实施过程中,需制定针对性核查方案,综合运用大数据分析等手段穿透业务数据与资金流向,严格执行“日清周结”报告机制,遇重大事项须于24小时内直报委托方。3.成果质量上,提交的报告须事实清晰、定性准确、依据充分,并附详实工作底稿表格与可操作的整改建议。
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| 预计采购时间: | 2026-03 |
| 备注: |
4.全员必须签署廉洁与**承诺,严禁接触被检查单位任何利益馈赠,项目结束后须完整归档并移交所有过程资料,不得留存任何副本。5.实现对被检查单位合规风险的全面揭示、对具体线索的深挖彻查,并为建立健全长效监管机制提供决策支撑。
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本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写