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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****378X****6402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 理想 S-8113C UV油墨 | 理想/risoS-8113C | 支 | 20.00 | 280 | 5600 |
| 2 | 人人印 TN2215 墨粉/碳粉 | 人人印TN2215 | 支 | 150.00 | 39.5 | 5925 |
| 3 | 科思特 K CC388A 硒鼓 | 科思特/KSTK CC388A | 个 | 40.00 | 180 | 7200 |
| 4 | 理光 2014HC 理光/RICOH 2014HC型原装粉盒 | 理光/RICOH2014HC | 支 | 20.00 | 240 | 4800 |
| 5 | 理想 板纸 | 理想/risoS-6976C | 卷 | 10.00 | 180 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张**
联系电话: 157****4507
传真:
地址: 英买里乡10村2组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: