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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 纽曼 DVD+R DL 光盘 | 纽曼/NewsmyDVD+R DL | 盒 | 2.00 | 100 | 200 |
| 2 | 得力 6824 记号笔/粗笔 双头记号笔 | 得力/deli6824 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 3 | 得力 DL-DP183 刀片 | 得力/deliDL-DP183 | 盒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 得力 S88-A 按动中性笔 | 得力/deliS88-A | 支 | 1.00 | 36 | 36 |
| 5 | 优必利 垃圾袋 | 优必利垃圾袋 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 6 | 3M 309 opp胶带 | 3M309 | 卷 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 齐心/Comix MP2010 铅笔 | 齐心/ComixMP2010 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许洋
联系电话: 152****3128
传真:
地址: ****市**区**路2******局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: