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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 礼品袋/盒/塑料袋 得力 3026 自封袋 | 得力/deli3026 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 晨光 AYZ97512 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97512 | 个 | 1.00 | 4.8 | 4.8 |
| 3 | 晨光 AYZ97512 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97512 | 个 | 1.00 | 4.8 | 4.8 |
| 4 | 得力 7093 得力 7093 固体胶 | 得力/deli7093 | 盒 | 35.00 | 3 | 105 |
| 5 | 晨光 ADMN4163 晨光 ADMN4163 拉杆夹(小) | 晨光/M GADMN4163 | 包 | 10.00 | 0.9 | 9 |
| 6 | 得力 5532 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 10.00 | 1.2 | 12 |
| 7 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 晨光/M GAJD99534 | 卷 | 5.00 | 8 | 40 |
| 8 | 橡皮筋 | 无品牌102****3573 | 包 | 2.00 | 5.6 | 11.2 |
| 9 | 电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 126.00 | 1.9 | 239.4 |
| 10 | 电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 107.00 | 1.9 | 203.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴健
联系电话: 139****2968
传真:
地址: **路387号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: