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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1900
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰渍 10斤装净白去渍 洗衣粉 | 20 | 98.0 | 汰渍/Tide\10斤装净白去渍 | 验收通过 | |
| 2 | 广博 GBP25888 PU笔记本 | 20 | 200.0 | 广博/Guangbo\GBP25888 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33510 档案盒 35mm单只装A4粘扣 | 120 | 660.0 | 得力/deli\33510 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 胶棒 固体胶 36g/支 12支/盒 | 2 | 28.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |