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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4462
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星空 喷枪 | 20 | 200.0 | 星空\防风打火机2 | 验收通过 | |
| 2 | 海天 姜汁268ML | 40 | 400.0 | 海天\姜汁 | 验收通过 | |
| 3 | 霸王 洗发水一升装 | 2 | 70.0 | 霸王/POWER\洗发水 | 验收通过 | |
| 4 | 好管家 密封罐800ML | 11 | 165.0 | 好管家\DTJc1092 | 验收通过 | |
| 5 | 耀恒 编织布/袋 | 600 | 540.0 | 耀恒\无纺布袋 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 除胶剂 油污清洁剂 | 30 | 480.0 | 得力/deli\除胶剂 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |