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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********62617
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HW159-L 毛笔 | 得力/deliHW159-L | 套 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 一得阁 250g 文房墨汁 墨汁 | 一得阁250g | 瓶 | 2.00 | 13.5 | 27 |
| 3 | 三源 13246 文房四宝/画毡/书法毡垫 | 三源13246 | 块 | 1.00 | 34.5 | 34.5 |
| 4 | 8寸 文房四宝/砚台 | 其他家8寸 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 5 | 050 毛边纸 | 无品牌050 | 包 | 2.00 | 9.5 | 19 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 畅婷
联系电话: 176****0011
传真:
地址: **市**北路116号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: