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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1B930****26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 ZC48510 彩色复印纸 | 得力/deliZC48510 | 包 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 12.00 | 15 | 180 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 24.00 | 3.5 | 84 |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 4.00 | 4.5 | 18 |
| 5 | 晨光 MG2130 耐久性记号笔 | 晨光/M GMG2130 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 6 | 晨光 AJD97351 双面胶带 | 晨光/M GAJD97351 | 卷 | 14.00 | 2.5 | 35 |
| 7 | 得力 64512 文件夹 | 得力/deli64512 | 个 | 19.00 | 13 | 247 |
| 8 | 晨光 ADM95092 文件夹 | 晨光/M GADM95092 | 个 | 13.00 | 8 | 104 |
| 9 | 得力 T1680 学生用笔记本 | 得力/deliT1680 | 本 | 6.00 | 7 | 42 |
| 10 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 20.00 | 12.5 | 250 |
| 11 | 得力 30044 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30044 | 个 | 2.00 | 19 | 38 |
| 12 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 13 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 2.00 | 20 | 40 |
| 14 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 15 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 16 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 9.00 | 24 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付忠华
联系电话: 139****7352
传真:
地址: **县南屯基镇南屯基村四组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: