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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 个 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
| 2 | 得力 单线信稿纸 信纸 | 得力/deli单线信稿纸 | 本 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 得力/deli6906 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
| 4 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 1.00 | 13.5 | 13.5 |
| 5 | 71114 得力磨砂两用橡皮 | 得力/deli71114 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
| 6 | 中华 101-2B铅笔 | 中华牌101-2B | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****大队
联系电话: 177****8566
传真:
地址: **中路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: