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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 学生用印 妙洁妙洁 一次性水杯塑料杯家用加厚口杯透明茶杯子纸杯饮料商用航空 240ML塑杯50只装1包 共50只 | 妙洁/magic纸杯 | 个 | 16.00 | 12 | 192 |
| 2 | 得力 9576 黑色 垃圾袋 袋子 | 得力/deli9576 黑色 | 包 | 20.00 | 6 | 120 |
| 3 | 心相印 抽纸 餐巾 纸巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind抽纸 | 件 | 26.00 | 9 | 234 |
| 4 | 致荟树 袋子 气泡袋 垃圾袋 | 致荟树袋子 | 件 | 2.00 | 380 | 760 |
| 5 | 心相印 抽纸 卫生间专用擦手纸 厕纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind抽纸 | 箱 | 6.00 | 130 | 780 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨飞
联系电话: 180****0909
传真:
地址: 人民东路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: