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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 318****4521 海绵胶带 固体胶 | 得力/deli318****4521 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 2 | 金蝶 FM172B-50 单据/收据/凭证 A4 会计凭证封皮 | 金蝶/kingdeeFM172B-50 | 套 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力 BR107 单据/收据/凭证 A4凭证盒 | 得力/deliBR107 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 西玛 SZ600201 凭证包角 | 西玛/simaaSZ600201 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 得力 手工剪纸剪刀 剪刀 | 得力/deli手工剪纸剪刀 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李莉
联系电话: 177****5481
传真:
地址: **县加依铁热克路22号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: