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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7964
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 1器+2液 蚊香液 | 35 | 980.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 喷雾无味灭蚊子苍蝇蟑螂药飞虫通杀 | 59 | 1475.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0014 订书钉厚层钉书针加长加厚23/23大号重型订书钉210张钉 | 1 | 8.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A4 70g 晨光 M&G 复印纸 APYVQF47A A4 70g 8包 (绿色) | 19 | 3230.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |