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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9883
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博宝 by-606 胶水100ml液体胶水 | 10 | 60.0 | 博宝\by-606 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5260 60页插页文件夹 本 | 2 | 36.0 | 得力/deli\5260 | 验收通过 | |
| 3 | 佳能 GI-81C 笔用墨水/补充液/墨囊 | 2 | 170.0 | 佳能/Canon\GI-81C | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2226 鼠标垫/贴/腕垫 | 2 | 20.0 | 得力/deli\2226 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7727 标签打印纸/条码纸 | 4 | 180.0 | 得力/deli\7727 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 JRH-JSB-204163 PU/PVC笔记本 | 5 | 105.0 | 晨光/M G\JRH-JSB-204163 | 验收通过 | |
| 7 | 云雾 绿茶 | 6 | 480.0 | 云雾\ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7408 标签打印纸/条码纸 | 40 | 1000.0 | 得力/deli\7408 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |