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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4631
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 | 3 | 420.0 | 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BP154 记事本 | 20 | 330.0 | 得力/deli\BP154 | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 L3118 搓纸轮 | 3 | 219.0 | 爱普生/Epson\L3118 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟500g*4 洗手液 | 2 | 108.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g*4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 旋转拖把 | 7 | 416.5 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 垃圾筒 | 9 | 175.5 | 晨光/M G\ALJ99402 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 4层200克*10卷 卷筒纸 | 4 | 130.0 | 清风/qingfeng\4层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 120抽3层 抽纸 | 4 | 358.0 | 清风/qingfeng\120抽3层 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7093 胶棒 | 3 | 210.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33474 档案袋 | 30 | 975.0 | 得力/deli\33474 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33436 文件夹 | 29 | 348.0 | 得力/deli\33436 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 R929 中性笔 | 15 | 750.0 | 齐心/Comix\R929 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 10 | 240.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |