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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB175********1801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 110*300 色带/碳带/220mm*600m TSC固定资产专用碳带 | TSC110*300 | 卷 | 21.00 | 25 | 525 |
| 2 | 黑板擦 板擦 | 无品牌黑板擦 | 块 | 160.00 | 3 | 480 |
| 3 | 晨光 文具套装/礼盒/考试套装0696 | 晨光/M GMF2018 | 套 | 300.00 | 10 | 3000 |
| 4 | 荣大 R-423S UV油墨 | 荣大/RONG DAR-423S | 个 | 122.00 | 100 | 12200 |
| 5 | 荣大 R-41GA(A3) 版纸 | 荣大/RONG DAR-41GA(A3) | 件 | 20.00 | 350 | 7000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾力﹒图尔荪
联系电话: 155****2096
传真:
地址: **县布拉克南路(19村)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: