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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7429
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9384 单据报销单 | 20 | 80.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92515/20包 纸杯 | 50 | 1400.0 | 晨光/M G\ARC92515/20包 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 日记账本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\账本 | 验收通过 | |
| 4 | 红茶250克 | 5 | 440.0 | A\红茶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33179 档案盒 | 5 | 67.5 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 6 | 绿茶250克 | 5 | 360.0 | A\绿茶 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 10 | 354.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |