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一、采购人名称: ****(乌鲁木****中心)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****(乌鲁木****中心****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J126****261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 巨威 125mm 铆管剪刀 | 巨威125mm | 把 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 罗技 G640 鼠标垫/贴/腕垫 鼠标垫 | 罗技/LogitechG640 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 富兰特 PZ505 账册封面 A4凭证封面 | 富兰特PZ505 | 件 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | K35/ 0.5mm 晨光(M G)文具 K-35/0.5mm黑色中性笔 经典按动笔 办公笔 12支/盒 黑色 | 晨光/M GK35/ 0.5mm | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 富兰特 FLT-ZPD 档案袋 封套 | 富兰特FLT-ZPD | 个 | 30.00 | 0.5 | 15 |
| 6 | 富兰特 FLT-SA4PZ 档案盒 A4会计凭证盒 | 富兰特FLT-SA4PZ | 个 | 100.00 | 4 | 400 |
| 7 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 5号长尾夹(燕尾夹) | 得力/deli8555A | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 中华牌 118-2B 2B铅笔 | 中华牌118-2B | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 9 | 忆捷 U5 U盘 | 忆捷/EagetU5 | 个 | 2.00 | 40 | 80 |
| 10 | 晶森 会计凭证封皮(小) | 晶森/JINGSEN3 | 张 | 20.00 | 0.6 | 12 |
| 11 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 件 | 1.00 | 8 | 8 |
| 12 | 得力 8551 1号票夹/长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 13 | 得力 7093 固体胶 | 得力/deli7093 | 支 | 24.00 | 5 | 120 |
| 14 | 回形针3# | 得力/deli0018 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 15 | 得力/deli 1654电子计算器 | 得力/deli1654 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 16 | 得力(deli) 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 10盒装 | 得力/deli0012 | 包 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(乌鲁木****中心)
联系人: 胡蓉蓉
联系电话: 138****5068
传真:
地址: **市**区环卫南路68号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: