中共重庆市委宣传部2026年部门预算情况说明

发布时间: 2026年03月02日
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一、单位基本情况

(一)主要职责

承担市委****领导小组办公室日常工作,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,统筹协调全市党的意识形态工作,统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,负责规划组织全市思想政治工作,负责指导、协调全市精神文明建设工作,统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容质量和印刷发行业,组织指导协调全市“扫黄打非”工作,****报社、通讯社驻渝分支机构等的服务监督管理和全市新闻记者证的监制管理,统筹协调对外宣传工作,统筹组织国际传播能力建设,负责人权宣传工作的组织协调。统筹协调组织开展新闻发布工作,负责组织开展新闻领域对外交流与**。从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设管理,协调组织全**华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理电影行政事务,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调市级国有文化资产监管工作。承担市委****领导小组办公室日常工作,组织开展宣传思想文化领域重大问题调查研究,协调推动解决重点难点问题。承担****委员会****小组日常工作。受市委委托,****组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等市级宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(二)机构设置

****人民政府新闻办公室、****出版局(市版权局)、市电影局牌子,****办公室****宣传部。部机关内设24个职能处室,各处室规范简称依次为:办公室、市委****领导小组办公室协调处、政策研究室(法规处)、理论处、意识形态工作处、新闻处、出版处、文化艺术处、宣传教育处(全民国防教育处)、文化产业发展指导处、舆情信息处、对外新闻处、新闻发布处、国际传播处、传媒监管处、电影处、印刷发行处、版权管理处、组织干部处、文明创建处、文明实践处、文明培育处、机关党办、离退休人员工作处。下设二级预算单位6个,分别是:重****研究中心、****中心、****中心、******指导中心、****文化中心、****协会机关秘书处。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数45,369.18万元,其中:一般公共预算拨款37,891.58万元,政府性基金预算拨款4,066.60万元,事业收入资金2,898.00万元,其他收入资金513.00万元;收入比2025年增加2,734.52万元,主要是一般公共预算拨款增加800.94万元,政府性基金预算拨款增加1,066.60万元,事业收入资金增加353.98万元,其他收入资金增加513.00万元。

按照我市预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

(二)支出预算:2026年年初预算数45,369.18万元。按支出功能分类,包括一般公共服务支出22,022.92万元,教育支出9.30万元,文化旅游体育与传媒支出19527.61万元,社会保障和就业支出2,164.46万元,卫生健康支出610.90万元,**勘探工业信息等支出371.13万元,住房保障支出662.86万元。比2025年增加2,734.52万元,主要是基本支出增加659.75万元,项目支出增加2,074.77万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入37,891.58万元,一般公共预算财政拨款支出37,891.58万元,比2025年增加800.94万元。其中:基本支出12,899.62万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加726.21万元,主要原因是新招录进入一批职工,导致人员经费增加;项目支出24,991.96万元,主要用于理论舆论、内宣外宣、文化文明、人才建设、全媒体建设、文化产业项目扶持****博物馆运维等重点工作,比2025年增加74.73万元,主要原因是新增了科技影视产业奖补资金1000万元、压减重报广电全媒体体系建设专项资金190万元,以****陵园烈士纪念设施提质改造工程完工结项资金减少700万元等。

2026年政府性基金预算财政拨款收入4,066.60万元,政府性基金预算支出4,066.60万元,主要用于支持全市电影事业高质量发展和川渝红色故事讲解员大赛等重点工作,比2025年增加1,066.60万元,主要原因是2025年度结转1,036.60万元,市文****文化中心川渝红色故事讲解员大赛资金30万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算275.80万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用100.00万元,公务接待费63.80万元,公务用车运行维护费112.00万元,公务用车购置费0万元,均与上年持平,积极响应了过紧日子要求,严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费910.53万元,比2025年增加0.09万元,主要原因为新进人员相关经费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

****政府采购情况。****政府采购预算总额712.49万元:政府采购货物预算486.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算225.99万元;其中****政府采购504.98万元:政府采购货物预算480.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.48万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款24,991.96万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆16辆,其中业务用车6辆,机要通信用车3辆,应急保障用车7辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

(五)委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金17,804.62万元,主要用于理论武装、文化文艺、宣传教育和全民国防教育、电影、新闻宣传、文化文明,以及文化产业项****集团、****集团(总台)全媒体建设等相关工作。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

****机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

部门预算公开联系人:黄仕恒 联系方式:023—****8304

1.****

2.****(本级)

3.重****研究中心

4.****中心

5.****中心

6.******指导中心

7.****协会

8.****文化中心

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