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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7537 考试大号2B橡皮擦 | 得力/deli7537 | 块 | 12.00 | 30 | 360 |
| 2 | 得力 0037 回形针 3# 200枚/筒 | 得力/deli0037 | 筒 | 12.00 | 5 | 60 |
| 3 | 铁扫把 环卫清洁户外大扫把 扫帚 | 无品牌铁扫把 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 兄弟 DR-2350 黑色原装硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2350 | 支 | 4.00 | 349 | 1396 |
| 5 | 魅扬 柠檬洗洁精 食堂清洁用 40斤大桶装洗洁精 | 魅扬柠檬洗洁精 | 桶 | 10.00 | 90 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁梅
联系电话: ****059****
传真:
地址: **区柏木乡
2、供应商名称: ****行
地址: **省**市**区**市**区明月北路229****广场东街139号