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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 旗舰牌A4彩纸 80g | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g 粉红 | 包 | 1.00 | 18.6 | 18.6 |
| 2 | 尖兵 A4 70g 纯白 8包/箱 打印/复印纸 | 尖兵A4 70g | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
| 3 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 得力/deliS01 | 支 | 10.00 | 2.91 | 29.1 |
| 4 | 得力 5532 5只A4加宽加厚14mm透明拉杆夹抽杆夹文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 1.00 | 10.09 | 10.09 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 管霞
联系电话: 159****9486
传真:
地址: **省**县**沟镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: