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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N598********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1671A 电子计算器 | 得力/deli1671A | 个 | 5.00 | 39 | 195 |
| 2 | 白金 WB-300 白板笔 | 白金/PlatinumWB-300 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
| 3 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 张小泉 H****0200 剪刀 | 张小泉H****0200 | 把 | 3.00 | 38 | 114 |
| 5 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 6 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 得力 7655 记事本 | 得力/deli7655 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 8 | 卫洋 WYS-271 垃圾袋 | 卫洋WYS-271 | 捆 | 30.00 | 8 | 240 |
| 9 | 公牛 GN-605 电源转换器 | 公牛/BULLGN-605 | 件 | 4.00 | 95 | 380 |
| 10 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21510 | 本 | 22.00 | 6.7 | 147.4 |
| 11 | 得力 2092 美工刀 | 得力/deli2092 | 把 | 3.00 | 18 | 54 |
| 12 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈雪
联系电话: 158****2766
传真:
地址: **县明月镇经山路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: