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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4563
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 FP1003-3200 富光 FP1003-3200/20 热水瓶 | 4 | 196.0 | 富光\FP1003-3200 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 得力(deli)网状文件座文件架铁质多层夹收纳盒办公桌收纳书架桌上学生用桌面文具资料置物架子 四层金属盘 9184 管理 | 4 | 178.0 | 得力/deli\得力(deli)网状文件座文件架铁质多层文件夹收纳盒办公桌收纳书架桌上学生用桌面文具资料收纳置物架子 四层金属文件盘 9184 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G 晨光 Q7 中性笔 【12支/盒】 | 10 | 128.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽 A4 80克 玛丽A4彩色复印纸80g100张 | 10 | 100.0 | 玛丽\A4 80克 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 得力(deli)29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 3筒装 办公用品 33089 票夹/长尾夹 | 20 | 230.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛/BULL GN-217 电源插座 排插 拖线板 3米 | 5 | 375.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 得力 9584 垃圾袋 垃圾带清洁袋 | 50 | 265.0 | 得力/deli\9584 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 0767电热水壶(红)(1台) | 10 | 1880.0 | 得力/deli\0767 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 得力 18504 普通干电池 办公用品 7号 两粒 | 20 | 100.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 10 | 得力/deli 得力 6001 剪刀混色 商务办公用品 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 得力 1555 12位 语音 电子计算器 | 5 | 275.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli 得力 8529 63只多规格彩色燕尾夹 票夹/长尾夹 | 10 | 165.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |