2025年度财务报表及财务收支审计服务竞争性磋商公告

发布时间: 2026年03月02日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

根据《政府会计制度》《医院财务制度》及国家相关法律法规要求,公立医院年度财务报告须按规定经注册会计师审计。目前,我院财务科已完成2025年度账务处理、年度结账及财务报表编制工作,相关会计凭证、会计账簿及原始凭证已完成归档。为规范财务核算、强化内控管理、保障会计信息真实完整,现拟聘请第三方社会审计机构,对我院2025年度财务报表及财务收支情况开展全面审计。医院拟采用竞争性磋商方式选取诚邀信誉良好、具备履约能力及相关资质的优质服务机构。

一、 项目名称:****2025年度财务报表及财务收支审计服务

二、 项目预算及采购方式:

(一)采购预算:60000.00元。包含税费、材料、人工费用等全部费用(包干价)。

(二)采购方式:竞争性磋商。

三、 采购需求:

(一)服务范围

1. 财务报表审计

对医院2025年度资产负债表、收入费用表、现金流量表、净资产变动表及财务报表附注等进行审计,核查财务报表编制是否符合《政府会计制度》《医院财务制度》及相关准则要求,评价报表数据是否真实、准确、完整。

2. 财务收支审计

对医院2025年度各项收入(含医疗收入、财政补助收入、科教项目收入等)及各类支出(含医疗业务成本、管理费用、财政项目补助支出、科教项目支出等)进行全面审计,检查财务收支的真实性、合法性、合规性及效益性。

3. 延伸审计

对审计中发现的重大事项、异常事项及关键风险点,可开展必要的跨年度延伸审计与追溯核查。

(二)服务要求

坚持全面审计与重点核查相结合,通过对2025年度财务报表及财务收支情况的审计,评估医院财务相关内部控制制度设计的合理性与执行的有效性。重点关注预算执行、资金支付、重大建设项目、医用物资管理、固定资产管理、合同管理等高风险领域的管理与执行情况,督促医院规范执行《政府会计制度》及相关政策规定。

审计应客观、****医院资产负债状况、预算执行情况、业务运营成果、资金变动情况、会计信息质量,以及“三公”经费使用、国有资产管理等情况,揭示存在的问题并提出改进建议。

审计完成后须出具规范完整的审计报告及管理建议书,充分披露关联交易、或有负债、重大风险等关键信息,不得遗漏影响财务报表公允性的重要内容。****医院上级主管部门及监管部门问询、核查等工作,审计机构应予以支持。

(三)质量标准

审计工作须严格遵守《中华人民**国审计法》《政府会计制度》《医院财务制度》等法律法规及相关行业准则、执业规范,确保审计程序合规、审计证据充分、审计结论客观公正。

四、供应商要求

(一)投标人资格要求

1. 投标人须为具有独立****事务所,持有有效的营业执照。

2. 投标人须提供2023年至今任意一年度经审计的财务报告及财务会计报表;新成立单位可提供成立至今经第三方审计的财务会计报表、审计报告,或加盖单位公章的财务情况说明。

(二)项目人员要求

1. 项目负责人:须持有注册会计师证书,执业年限5年及以上,具备医疗卫生行业审计经验者优先;须为投标人本单位在职人员,提供劳动合同及社保缴纳证明,退休返聘人员需提供相关聘用证明及情况说明。

2. 项目组成员:团队总人数不少于4人,均需具备会计专业技术职称,具有财务报表审计、财务收支审计等相关工作经验;审计助理须具备同类项目参与经验。所有成员须为投标人本单位在职人员,提供劳动合同及社保缴纳证明,退休返聘人员需提供相关聘用证明及情况说明。

3. 现场服务:现场审计期间,常驻医院人员不少于3人,其中项目负责人须全程常驻。

(三)信誉要求

投标人须满足《****政府采购法》第二十二条规定,不存在第十二条规定的回避情形,同时符合以下要求:

1. 未被责令停产停业、财务未被接管/冻结/破产;2023年1月1日至今无拖欠农民工工资、不良信用等记录;未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,须提供信誉承诺函。

2. 本项目严禁转包、违规分包,项目负责人未经招标人同意不得更换,否则视同转包,须提供承诺函。

3. 投标人、法定代表人及拟任项目负责人无行贿受贿犯罪记录,须提供无行贿受贿承诺函。

4. 2023年1月1日至今无行业主管部门行政处罚等不良行为记录,须提供无不良记录承诺函。

5. 项目团队所有人员均为投标人在职在册持证人员,须提供近三个月社保缴纳证明,不得外聘非本单位人员;招标人有权根据工作需要要求更换不合格人员。

(四)业绩要求

1. 投标人近3年(2023年1月1日至今),具有财务报表审计、财务收支审计、内部控制审计、内部控制评价等项目业绩,具有医疗卫生行业同类审计项目业绩优先,提供合同及中标/成交通知书。

2. 拟任项目负责人近3年,须具有相关业务负责人业绩,具有医疗卫生行业同类审计项目业绩优先,提供合同及中标/成交通知书。

五、审计服务期限

服务期限:自合同签订之日起20个工作日内完成现场审计工作,并在现场审计结束后10个工作日内提交正式报告。

六、服务成果与交付要求

1. 出具正式审计报告(纸质版一式6份,电子版PDF+可编辑版各1份);

2. 出具管理建议书(纸质版一式2份,电子版同步提交);

3. ****医院主管部门、财政等监管部门要求。

七、验收标准

1.审计报告内容完整,审计结论客观公允,问题表述清晰、证据完整可靠,无重大质量缺陷、无程序瑕疵、披露充分,无重大错报、漏报;

2.管理建议书问题定位准确、原因分析透彻、整改建议具体可行、具有可操作性和指导性,便于医院落实整改与规范管理;

3.****医院内部验收及相关主管、监管部门备案要求,视为最终验收合格;

4.根据需要配合完成主管部门问询、解释及资料补充工作。

八、付款方式

1. 供应商完成全部审计工作并提交合格审计报告,经医院验收合格后30个工作日内,一次性支付合同总价款;

2. 供应商须提供合法有效发票,否则医院有权顺延付款。

九、其他要求

1. 供应商须对****医院财务数据、业务信息、患者信息等严格保密,不得向任何第三方泄露,保密期限永久;

2. 审计期间,****医院各项规章制度,服从医院工作安排;

3. 因审计机构原因造成审计失误、报告失实、延误上报等损失的,医院有权追究相应责任。

十、参与方式:

1. 凡有意参加此次竞争性谈判的供应商,请于2026年3月6日9点00分前携带以下响应材料到****老院区门诊楼9****管理科参加开标。标书代写

响应材料除响应实质性内容以外还要附:①法定代表人(或负责人)身份证,②法定代表人(或负责人)授权委托书;③委托代理人的身份证;④有效的营业执照。⑤****事务所执业证书。

2. 响应文件格式自拟,并密封!!!

十一、响应文件的递交及会议安排:

1.递交响应文件截止时间及开标时间:2026年3月6日9时00分(**时间)。逾期或未在规定时间内到指定的会议地点提交响应文件的,我单位不予受理。标书代写

2.会议地点:****老院门诊楼9****管理科。

3.特别声明:报名供应商数量 ≥3即可进行会议。

十二、评标方式

将由我院专家组在监督人员的监督下现场对响应文件进行**,按照综合评分法,结合各供应商报价、服务能力与业绩等方面进行打分,成交原则:按最终得分由高到低排序推荐成交候选人,评分细则详见附件。

十三、发布公告的媒介:

本次竞争性磋商公告在****官网发布,采购人对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

十四、联系方式

采购人:****

地址: **市**区南塘街116号

联系人:施老师

联系方式:0883-****055

附件:****2025年度财务报表及财务收支审计服务竞争性磋商评分细则/uploadfile/2026/0302/202********807234.docx

****

2026年3月2日

附件(1)
招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~