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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1476
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 15 | 1050.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 分页纸/索引纸 | 12 | 300.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 3 | 得力 不干胶标签 | 10 | 100.0 | 得力/deli\201 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT17100 抽纸 | 105 | 1995.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 | 验收通过 | |
| 5 | 雕牌 超效加酶5kg*2(新品) 洗衣液/洗衣粉 | 15 | 592.95 | 雕牌\超效加酶5kg*2(新品) | 验收通过 | |
| 6 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 41 | 2706.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 | 42 | 420.0 | 晨光/M G\APY1FK78 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 13 | 195.0 | 得力/deli\3301 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27008 文件袋 | 11 | 199.98 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 9 | 225.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 11 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 864 | 864.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |