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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7956
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 29 | 1999.84 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 2 | 超威 500g 洁厕剂 | 80 | 480.0 | 超威\500g | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 其它插座 | 18 | 1080.0 | 公牛/BULL\GN-609(3-3) | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 超效加酶5kg*2(新品) 洗衣液/洗衣粉 | 15 | 589.5 | 雕牌\超效加酶5kg*2(新品) | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 1012 羽毛球拍 | 4 | 260.0 | 红双喜/DHS\1012 | 验收通过 | |
| 6 | 卫洋 簸箕 | 300 | 3600.0 | 卫洋\WY-201 | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 617-Y 扫把 | 360 | 1800.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |