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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三全 400g 汤圆 | 三全400g | 包 | 20.00 | 8.5 | 170 |
| 2 | 滴露 250g 洗手液 | 滴露/Dettol250g | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 金号 GA1020 毛巾(菲雅) 毛巾/面巾/方巾 | 金号GA1020 | 条 | 26.00 | 8 | 208 |
| 4 | 超能 1kg 洗洁精 | 超能1kg | 个 | 21.00 | 6 | 126 |
| 5 | 奥妙 深层洁净1kg 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO深层洁净1kg | 袋 | 16.00 | 15 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李韦泓
联系电话: 177****0026
传真: 0997-****708
地址: **西路20号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: