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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5840A 商务公文包 | 得力/deli5840A | 个 | 80.00 | 21 | 1680 |
| 2 | 得力 P0012S 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 得力 日记本 | 得力/deli7655 | 本 | 80.00 | 4 | 320 |
| 4 | 晨光 GP1008 晨光/M G GP1008 按动子弹头0.5mm中性笔 | 晨光/M GGP1008 | 盒 | 4.00 | 51 | 204 |
| 5 | 得力 0477 得力0477省力订书机 | 得力/deli0477 | 个 | 4.00 | 35 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘宇鹏
联系电话: ****072****
传真:
地址: 丹溪乡丹溪圩
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇**步行街1栋1-2号
附件信息: