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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262616
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83631 卡纸/标语纸/大红纸 | 得力/deli83631 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 国产 洗衣皂 阿道夫皂液 | 国产皂液 | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
| 3 | 妙洁 清洁用具 清洗设备/一次性碗/一次性筷子/一次性勺/一次性盘/桌布 | 妙洁/magic清洁用具 | 桶 | 5.00 | 6 | 30 |
| 4 | 齐心 B2802 美工刀/勺子 | 齐心/ComixB2802 | 盒 | 2.00 | 7 | 14 |
| 5 | 旺月** 4949 灯笼/灯笼制作材料 | 旺月**4949 | 套 | 25.00 | 35 | 875 |
| 6 | 得力 5468 吊挂/中线 | 得力/deli5468 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 7 | 佳洁士 草本水晶140g 牙膏 | 佳洁士/Crest草本水晶140g | 支 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****社区居民委员会
联系电话: 133****3337
传真:
地址: 文明东路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: