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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联木 彩色卡纸 彩色复印纸 | 联木卡纸 | 包 | 4.00 | 12 | 48 |
| 2 | 奔图 DO-400/DL-411 硒鼓 | 奔图/pantumDO-400/DL-411 | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 3 | 胶水 得力7302液体胶 | 得力/deli得力 | 瓶 | 5.00 | 1.67 | 8.35 |
| 4 | ** 01 水泥/石膏粉/滑石粉/腻子粉外墙/腻子粉内墙 | **01 | 袋 | 10.00 | 28 | 280 |
| 5 | LT2451H 硒鼓/天威联想LD2451/DR2350/XER P228标准装鼓组件 | 联想/lenovoLT2451H | 盒 | 2.00 | 55 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依谢姆古丽
联系电话: 175****0412
传真:
地址: **县阿热勒乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: