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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-6118墨粉盒 硒鼓 | 京瓷/KyoceraTK-6118墨粉盒 | 支 | 1.00 | 550 | 550 |
| 2 | 闪迪 E61至尊极速卓越版 移动硬盘 | 闪迪/SandiskE61至尊极速卓越版 | 块 | 1.00 | 550 | 550 |
| 3 | 劲彩 兄弟通用粉(80G) 碳粉 | 劲彩兄弟通用粉(80G) | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
| 4 | 绿联 办公线材 | 绿联/Ugreen10350 | 根 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 绿联 打印服务器 | 绿联/Ugreen30345 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 那拉
联系电话: 135****1053
传真:
地址: **县乌孙路194号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: