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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8214
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 1 | 220.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWG97048 胶水 | 1 | 2.5 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1DK78 PU笔记本 | 3 | 82.5 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABB93097 事务包 | 1 | 21.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94519 抽杆文件夹 | 1 | 14.0 | 晨光/M G\ADM94519 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91639 订书机 | 2 | 60.0 | 晨光/M G\ABS91639 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |