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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 胶棒 | 得力/deli7303 | 盒 | 1.00 | 65 | 65 |
| 2 | 得力 1552 电子计算器 | 得力/deli1552 | 台 | 2.00 | 40 | 80 |
| 3 | 得力 0011 【12#常规型 24/6】可订25页 单盒 订书钉 | 得力/deli0011 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 得力 9560 纸杯 | 得力/deli9560 | 件 | 40.00 | 13 | 520 |
| 5 | 海斯迪克 HK-8026 平板拖把 水拖 | 海斯迪克HK-8026 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 6 | 得力 85613 电热水壶 | 得力/deli85613 | 个 | 2.00 | 165 | 330 |
| 7 | 得力/deli 0371 省力订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘静
联系电话: ****010****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市三小路9号
附件信息: