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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********26403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 帮德里 BONDERY 奔图专用碳粉 墨粉/碳粉 | 帮德里 BONDERY奔图专用碳粉 | 瓶 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 奔图 定影膜 | 奔图/PantumM7100定影组件 | 个 | 1.00 | 380 | 380 |
| 3 | 奔图 TL-413 标准粉盒/1500页 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 5.00 | 180 | 900 |
| 4 | 奔图 DL-413 硒鼓(原装鼓架/12000页) | 奔图/PantumDL-413 | 个 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王海燕
联系电话: 135****9266
传真:
地址: ****地区**市行政综合楼B106
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: