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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5946
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 SDCZ410-064G-Z35BB U盘 | 3 | 135.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ410-064G-Z35BB | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针回形针办公专用 0018【100枚】 | 10 | 14.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 胶棒/固体胶 | 1 | 13.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 飞利浦 大迈U盘8G塑料壳 | 2 | 42.0 | 飞利浦/Philips\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 装订线材/得力0012订书钉12#(1000枚/盒)10盒/包 | 1 | 10.0 | 得力/deli\订书钉 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 装订线材 起钉器得力0231 | 3 | 6.9 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |