目 录
第一部分:****检测中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:****检测中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算项目绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:****检测中心2026年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:****检测中心概况
一、主要职责
(一)负责资质范围内医疗器械的检验检测工作;
(二)承担医疗器械进出口质量安全检测工作;
(三)收集、分析全区医疗器械质量数据;
(四)开展医疗器械相关的科研和技术服务工作。
(五)承担医疗器械安全检测技术、国际智力引进和培训等交流与**相关工作。
二、机构设置情况
****是隶属**壮****管理局****事业单位,无下属机构。中心内设机构9个,****办公室、人事教育科(党办)、业务科、设备科、质控科、有源检测室、无源检测室、生物检测室、****中心。
第二部分:****检测中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2026年总收入2,616.10万元,总支出2,616.10万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入和总支出分别较上年减少117.92万元,下降4.31%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性支出和非刚性支出,主要压减项目支出的仪器设备购置预算。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2026年总收入2,616.10万元,同比减少117.92万元,下降4.31%,主要原因是严格落实过紧日子的要求,压减一般性支出和非刚性支出,主要压减项目支出的仪器设备购置预算。
单位收入主要包括:一般公共预算拨款2,476.10万元(上级补助423.00万元、本级1,853.10万元,一般债券收入200.00万元),占比94.65%;单位资金140.00万元,占比5.35%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2026年总支出2,616.10万元,同比减少117.92万元,下降4.31%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性支出和非刚性支出,主要压减项目支出的仪器设备购置预算。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出2,528.80万元,占总支出的96.66%;
2.社会保障和就业支出49.26 万元,占总支出的1.88%;
3.卫生健康支出14.51万元,占总支出的0.55%;
4.住房保障支出23.53万元,占总支出的0.90%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。
1.基本支出
基本支出1051.77万元,占总支出的40.20%,同比增加322.62万元,增长44.25%,主要原因:一是支出结构调整,将原安排在项目支出的物业管理费、残疾人就业保障金、机关党建、工青妇等工作经费,统一纳入基本支出;二是增加新录用人员工资福利支出。其中:工资福利支出782.43万元,占基本支出的74.39%;商品和服务支出240.46万元,占基本支出的22.86%;对个人和家庭的补助支出28.89万元,占基本支出的2.75%。
2.项目支出
项目支出1,564.33万元,占总支出的59.80%,同比减少440.54万元,下降21.97%,主要原因:一是严格落实过紧日子要求,压减一般性支出和非刚性支出,主要压减仪器设备购置预算;二是支出结构调整,将原安排在项目支出的物业管理费、残疾人就业保障金、机关党建、工青妇等工作经费,统一纳入基本支出,相应减少项目支出。其中:工资福利支出30.00万元,占项目支出的1.92%;商品和服务支出903.08万元,占项目支出的57.73%;资本性支出631.25万元,占项目支出的40.35%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.09万元,同口径比2025年减少0.50万元,下降13.93%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排2.63万元,比上年减少0.50万元,下降15.97%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2026年预算安排2.63万元,比上年减少0.50万元,下降15.97%,减少的主要原因是严格落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费支出。
(三)公务接待费2026年预算安排0.46万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业运行****中心日常运转发生的各类支出,主要包括人员经费支出及按自治区统一规定标准安排的办公费、物业管理服务费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。我单位2026年事业运行经费预算964.47万元,较上年增加306.90万元,增长46.67%,增长的主要原因是支出结构调整,将原安排在项目支出的物业管理费、残疾人就业保障金、机关党建、工青妇等工作经费,统一纳入基本支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算788.21万元,同比减少200.89万元,下降20.31%,下降的主要原因是仪器设备采购金额减少。其中:政府集中采购预算193.21万元,占政府采购预算24.51%,同比减少32.97万元,下降14.58%;分散采购预算595.00万元,占政府采购预算75.49%,同比减少167.92万元,下降22.01%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购600.59万元,占政府采购预算76.20%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购187.62万元,占政府采购预算23.80%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年实有在编车辆1辆,为业务用车。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目11个,预算资金1564.33万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
| 食品药品安全专项资金(中央资金) | 423.00 | 通过及时完成医疗器械抽验任务,不断加强药品监管能力建设,提高医疗器械安全监管的科学性、合理性和有效性,防止不符合质量标准规定的医疗器械产品生产、流通和使用,排除风险隐患。 |
| 食品药品安全专项资金(自治区资金) | 403.02 | 通过及时完成医疗器械抽验任务,不断加强药品监管能力建设,提高医疗器械安全监管的科学性、合理性和有效性,防止不符合质量标准规定的医疗器械产品生产、流通和使用,排除风险隐患。 |
| 检验检测能力建设经费 | 200.00 | 通过及时完成医疗器械抽验任务,不断加强医疗器械监管能力建设,提高符合标准规定的医疗器械产品生产、流通和使用,排除风险隐患。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):****事业单位为保证日常运转发生的基本支出及项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):主要用于药品监管信息化建设及运行维护方面的支出。
十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项):主要用于医疗器械监督管理方面的支出。
十六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于安排的用于培训的支出。
十七、社会****行政事业单位****事业单位离退休(项):****事业单位开支的离退休经费。
十八、社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主****事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十九、社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):主****事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十、卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分:****检测中心2026年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
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2026年3月3日