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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********262402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 安全带 反光制品(警示带) | 国产安全带 | 个 | 4.00 | 30 | 120 |
| 2 | 茶花 219001 刷子 | 茶花219001 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 3 | 国产 帽子 服饰配件(保安帽) | 国产帽子 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 4 | 赛格 彩喷纸 热敏纸 | 赛格热敏纸 | 卷 | 100.00 | 1 | 100 |
| 5 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 10.00 | 6 | 60 |
| 6 | 国产 作训服 男装 | 国产作训服 | 套 | 2.00 | 160 | 320 |
| 7 | 劳保 保安服 男装 | 劳保保安服 | 套 | 2.00 | 100 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵昆
联系电话: 181****8561
传真:
地址: **区**路64号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: