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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: **市批发大世界龙飞办公用品专柜
三、采购项目名称: ****(本级)新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N696********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-415K 接线板 | 公牛/BULLGN-415K | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 齐心 F118 档案袋 | 齐心/ComixF118 | 个 | 150.00 | 1 | 150 |
| 3 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M GAWG97049 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 5 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 6 | 得力 30215 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30215 | 卷 | 3.00 | 12 | 36 |
| 7 | 得力 5526 文件袋 | 得力/deli5526 | 个 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 8 | 得力 S21 中性笔 | 得力/deliS21 | 支 | 108.00 | 2.5 | 270 |
| 9 | 得力 2057 银色 美工刀 | 得力/deli2057 银色 | 把 | 3.00 | 11 | 33 |
| 10 | 得力 7532 橡皮 | 得力/deli7532 | 块 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 11 | 晨光 AWP30718 铅笔 | 晨光/M GAWP30718 | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 12 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 13 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 2.00 | 16 | 32 |
| 14 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 70.00 | 1.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 王蕾
联系电话: 187****1000
传真: /
地址: **市青年南大街14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: