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| ****福利院附属医院清税及清算专项审计 |
| 其他 |
| **区 |
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| 010****2464 |
| 1.数据剥离与方案验证 协同工作:审阅并验证本单位提供的《剥离方案》在财务与税务层面的合理性、可操作性。实施剥离:依据最终定稿的《剥离方案》,从主体单位混合账套中,完整、****医疗机构的所有资产、负债、收入、成本费用,形成模拟建账的基础数据。 交付成果:《剥离数据工作底稿》及《模拟建账基础数据确认表》,经本单位书面签认。 2.附属医院2025年度财务报表审计,出具标准审计报告。 3. 清税专项审计 全税种核查:对剥离出的应税收入、资产及应税行为,进行各税种(增值税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税等)申报合规性、准确性审计。沟通与办理:****机关沟通审计中发现的问题,推动获取《清税证明》或等效法律文件。 交付成果:1.清税专项审计章节。 2. 关键成果:协助取得《清税证明》。 4. 清算专项审计 财务状况鉴证:对经剥离、模拟编制的《清算资产负债表》等报表进行审计,核实资产、负债及净资产的真实性、完整性。程序合规审查:审查合并、清算程序的合规性,关注人员安置、债务承继等方案的合法性。出具法定报告:出具整合性的《清算审计报告》(需整合清税结论),对财务状况和清算行为发表审计意见。 交付成果:1. 正式的《清税及清算审计报告》(须整合清税结论)。 2.《资产、负债及净资产划转明细表》(经审计确认)。 |
| 财政性资金 |
| 4.8 |
| 比选 |
| 15个工作日内出具相应报告 |
| 2026年03月03日 |
| 48000 |
| ****(普通合伙) |
| 1工作日 |