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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 江****公司
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: 266********06095493
五、合同编号: 2026M030********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号2粒装 电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 板 | 5.00 | 4.75 | 23.75 |
| 2 | 晨光 AXP96695 优品橡皮少屑橡皮擦得干净 HB/2B铅笔像皮擦 | 晨光/M GAXP96695 | 块 | 4.00 | 1.97 | 7.88 |
| 3 | 晨光 ASS913H8 剪刀 办公剪子 | 晨光/M GASS91 | 把 | 2.00 | 7.9 | 15.8 |
| 4 | 得力 7382 修正液 改正液涂改液修改液 | 得力/deli7382 | 瓶 | 5.00 | 4.16 | 20.8 |
| 5 | 南孚 7号 电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 10.00 | 1.98 | 19.8 |
| 6 | 晨光 AJD97327 透明胶带 打包封箱带 48mm*40y 6卷/筒 | 晨光/M GAJD97327 | 卷 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨翔
联系电话: ****980****
传真:
地址: 东升镇郭桥村
2、供应商名称: 江****公司
地址: **省**市**区长堎街道礼步湖大道188****广场A栋320-8室
附件信息: