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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AKE03988 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03988 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 得力 喜字/剪纸/贴纸 | 得力/deli剪纸 | 包 | 1.00 | 5 | 5 |
| 3 | 得力 色卡 | 得力/deli色卡 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | 一次性口罩 口罩/眼罩 | 无品牌一次性口罩 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 5 | 数理化教学器材 七巧板 | 无品牌七巧板 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 6 | 几何模型 数理化教学器材 | 无品牌几何模型 | 套 | 1.00 | 20 | 20 |
| 7 | 晨光 fgd3 医药教学器材 | 晨光/M Gfgd3 | 人份 | 1.00 | 85 | 85 |
| 8 | 杯具熊 TT313-500 保温杯 | 杯具熊/BEDDYBEARTT313-500 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 9 | 威露士 无型号 洗手液 | 威露士/Walch无型号 | 瓶 | 8.00 | 5 | 40 |
| 10 | 积木 数理化教学器材 | 无品牌积木 | 套 | 2.00 | 50 | 100 |
| 11 | 绘本 课业本/教学用本 | 无品牌绘本 | 本 | 1.00 | 150 | 150 |
| 12 | 得力 17855A 台灯 | 得力/deli17855A | 台 | 1.00 | 75 | 75 |
| 13 | 得力 计数棒 数理化教学器材 | 得力/deli计数棒 | 套 | 1.00 | 5 | 5 |
| 14 | 晨光 T20161 儿童填色本 | 晨光/M GT20161 | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 15 | 晨光 APMT3315 马克笔 | 晨光/M GAPMT3315 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 16 | 挂图、软件及资料 | 无品牌挂图 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
| 17 | 乔丹 7号篮球 篮球 | 乔丹7号篮球 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
| 18 | 洁丽雅 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 7.00 | 5 | 35 |
| 19 | 一次性纸杯 纸杯 | 无品牌一次性纸杯 | 提 | 8.00 | 2 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 依芒古丽﹒买买提
联系电话: 150****9119
传真:
地址: ****政府旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: