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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚太森博 A4 70g 打印/复印纸 | 亚太森博A4 70g | 件 | 18.00 | 200 | 3600 |
| 2 | 得力 27706 档案盒 | 得力/deli27706 | 个 | 14.00 | 22 | 308 |
| 3 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 13.00 | 15 | 195 |
| 4 | 得力 D-F388A 墨粉/碳粉 | 得力/deliD-F388A | 盒 | 15.00 | 75 | 1125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 依芒古丽﹒买买提
联系电话: 150****9119
传真:
地址: ****政府旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: