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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK455********62037
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 ST800 固态硬盘 | 联想/lenovoST800 | 块 | 1.00 | 200 | 200 |
| 2 | 现代海力士 DDR4 8G内存条 | 现代海力士DDR4 | 根 | 1.00 | 260 | 260 |
| 3 | 联想 GP70 Pro 外置刻录机 | 联想/lenovoGP70 Pro | 台 | 1.00 | 195 | 195 |
| 4 | 格之格 NT-TL013L 墨粉/碳粉 | 格之格NT-TL013L | 支 | 2.00 | 80 | 160 |
| 5 | 纽曼 DVD+R 可擦写光盘 | 纽曼/NewsmyDVD+R | 张 | 40.00 | 3.6 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****社区采购员(叶婷)
联系电话: 151****7652
传真:
地址: ****州**市**南路街道**南路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: