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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M030********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 79530 各类尺/三角板 | 得力/deli79530 | 套 | 500.00 | 3.5 | 1750 |
| 2 | 中华牌 101-5B 铅笔 | 中华牌101-5B | 盒 | 60.00 | 12 | 720 |
| 3 | 得力 7552 得力/deli 7552橡皮擦(白) | 得力/deli7552 | 块 | 300.00 | 2 | 600 |
| 4 | 玛丽硬面抄办公硬面本记事本办公型笔记本颜色随机32K硬面抄 | 玛丽32K-80 | 本 | 700.00 | 2.8 | 1960 |
| 5 | 得力S66考试中性笔0.5mm全针管(黑)(12支/盒) | 得力/delis66 | 盒 | 60.00 | 22 | 1320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 洪志明
联系电话: ****704****
传真:
地址: 盱江大道569号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇盱江大道298号
附件信息: