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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 TL-413H 粉盒 | 奔图/PantumTL-413H | 盒 | 1.00 | 130 | 130 |
| 2 | 联想LD2451硒鼓LT2451H LT2451粉盒 | 联想/lenovoLD2451 | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 3 | 墨粉/碳粉 奔图 PD-T201 原装墨粉 | 奔图/PantumPD-T201 | 支 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 惠普 DVD+R 光盘 | 惠普/HPDVD+R | 件 | 1.00 | 75 | 75 |
| 5 | 联想 LJ2605D 墨粉/碳粉、联想添加粉 兄弟碳粉 | 联想/lenovoLJ2605D | 支 | 6.00 | 60 | 360 |
| 6 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/hpCC388A | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 哈力
联系电话: 151****0600
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: