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****参股企业审计项目审计机构选聘公告
一、审计目的
********集团、委****公司(以下简称A公司)资产、负债情况,及2020年12月31日以来资产处置情况开展专项审计工作,并出具相应审计报告。
二、申报基础条件
1.参聘单位具有独立法人资格或采用普通合伙、特殊普通合伙形式设立;
2.参聘单位在2024****事务所综合评价AAA****事务所名单中(****协会2025年2月14日发布),以分所名义报名的,总所应出具授权书(授权书中应明确由总所出具审计报告并承担全部法律责任),并在参聘文件上同时加总所盖公章;
3.拟参与本审计项目的项目负责人(项目主审)应具有注册会计师执业资格,执业5年及以上;
4.参聘单位持续经营,在2023年1月1日以来无违法违规记录或有违规情形但经有权部门认定已完成整改,无可能影响本次审计工作顺利进行的法律诉讼;拟参与本项目的项目负责人(项目主审)在2023年1月1日以来无不良记录;(本项由审计机构出具承诺并加盖公章)
5.不接受除本条第2款以外的非独立分支机构或借他所名义参聘;
6.提供本次选聘公告附件中承诺函、联系人确认函、保密协议。
以上要求,如未能提供对应资料,则不能入围本次选聘。
三、申报时间和联系方式
2026年3月5日至2026年3月11日下午5:00,请申报单位于此时间内将申报材料送至(或邮寄,邮寄以签收时间作为材料送达时****集团502办公室。(注:除现场送达及带有快递单号的邮寄送达外,以其他方式送达的,不得参与本次选聘)
****集团地址:**市**区唱经楼西街65号
联系电话:025-****8751
详细信息请阅览附件!