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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9376
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 普通干电池 | 200 | 400.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 普通干电池 | 200 | 400.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | 纸杯 | 55 | 825.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 4 | 卷筒纸 | 50 | 1900.0 | 洁柔/C S\BJ173-27E | 验收通过 | |
| 5 | 湿巾 | 50 | 450.0 | 全棉时代/Purcotton\PPH****0002 | 验收通过 | |
| 6 | 卫生间专用擦手纸 | 5 | 425.0 | 清风/qingfeng\B900A | 验收通过 | |
| 7 | 中性笔 | 35 | 1470.0 | 晨光/M G\AGPH3704 | 验收通过 | |
| 8 | 充电电池 | 5 | 600.0 | 海能达\BL2008 | 验收通过 | |
| 9 | 文稿纸/草稿纸 | 10 | 20.0 | 颂源\16k | 验收通过 | |
| 10 | 抽纸 | 48 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |